問題已解決
老師,我想請問一下,建筑公司,總承包方承接的項目,都會在簽訂合同前預(yù)測一個預(yù)計總收入和預(yù)計總成本嗎?
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速問速答同學(xué)你好
對的,一般都會做預(yù)算
2021 01/05 09:52
84784987
2021 01/05 09:55
老師,項目的利潤率是要怎么計算?跟甲方報價的時候,需要考慮利潤率嗎?
樸老師
2021 01/05 10:00
同學(xué)你好
利潤率=利潤÷成本×100%
84784987
2021 01/05 14:20
老師,利潤是指的毛利潤嗎?僅僅只是收入減去成本嗎?
樸老師
2021 01/05 14:33
對的,這個是毛利潤
84784987
2021 01/05 17:19
老師,有個新項目,因為我在的這家公司資質(zhì)不夠,所以**其他公司的資質(zhì)來做這項工程。我是**方這邊的財務(wù),如果我做這個項目賬的話,我是站在被**方也就是總承包方的角度來做賬嗎?我以前做過建筑房建總承包方的財務(wù),工程是我們自己的,有專業(yè)分包出去的業(yè)務(wù)。但是我沒有接觸過這種建筑**業(yè)務(wù)。我想知道,我作為**方的財務(wù),我這邊做賬,是按照自己的工程項目來做嗎?正常確認(rèn)甲方撥付的收入,工程施工發(fā)生的各類成本費(fèi)用,以及計提稅金,繳納稅款嗎?
樸老師
2021 01/05 17:22
對的,這樣就可以的,**的就是這樣做
84784987
2021 01/05 17:26
老師,那我這邊正常做賬,那被**方他們那邊不做賬嗎?發(fā)票不是要他們開給甲方么,收款付款應(yīng)該都是通過他們的對公賬戶進(jìn)來和出去吧?申報納稅也是他們來報吧?我作為**方的財務(wù),我是只用負(fù)責(zé)去項目工程所在地的稅局去預(yù)繳稅款嗎?我有點(diǎn)亂不清楚。我們**方跟被**方之間需要怎么掛往來?還是,我就直接以被**方的角度來做賬就可以?就當(dāng)做我是被**方這邊的財務(wù)來做賬嗎?
樸老師
2021 01/05 17:27
他們也做賬的,不做賬沒法報稅
84784987
2021 01/05 17:34
老師,我作為**方的財務(wù),我做賬,是站在被**方的角度去做賬嗎?可以舉個例子嗎?比如,甲方撥付了1000萬的含稅工程進(jìn)度款給乙方,這個1000萬,乙方會打到我們**方的賬戶上嗎?還是說,收款和付款都只是到乙方的賬戶上,不會到我**方的賬戶上?就拿這筆業(yè)務(wù)來說,我作為**方的財務(wù),我需要怎么做賬,以及怎么去稅局預(yù)繳稅款?
樸老師
2021 01/05 17:45
你站在你們角度做賬,他們做他們的,你們做你們的
你給乙方開發(fā)票乙方才給你打款的,乙方給甲方開發(fā)票甲方給乙方打款
84784987
2021 01/05 17:48
老師,我不太清楚,我站在我**方角度做賬,會涉及一些什么業(yè)務(wù)?收的工程款也不是收到我們賬上的,支付出去的款項也不是通過我們賬戶上出去的,我們需要支付給被**方管理費(fèi)嗎?
樸老師
2021 01/05 17:54
一、收入核算
1、收到預(yù)付工程款時
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項稅
2、工程完工結(jié)算時
借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款
貸:工程結(jié)算收入
3、結(jié)轉(zhuǎn)收入
借:主營業(yè)務(wù)收入
貸:主營業(yè)務(wù)成本
管理費(fèi)用
銷售費(fèi)用
財務(wù)費(fèi)用等等
借或貸:本年利潤
二、成本的核算
1.發(fā)生的合同成本
借:工程施工—合同成本
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:銀行存款
2.發(fā)生的材料費(fèi)用
借:管理費(fèi)用/原材料
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:銀行存款
3.支付人工費(fèi)
借:工程施工--人工費(fèi)
貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等)
4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用
借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(指的租賃)
貸:銀行存款(或累計折舊等)
5.發(fā)生的其他直接費(fèi)
借:工程施工--其他直接費(fèi)
貸:銀行存款(或現(xiàn)金等)
6.月末確認(rèn)收入和成本
借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本)
工程施工——合同毛利 (倒擠)
貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入)
7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。
施工企業(yè)合同完工并結(jié)清工程施工和工程結(jié)算賬戶時
借:工程結(jié)算(按賬面累計余額)
貸:工程施工
三、稅金核算
1.月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅(預(yù)繳增值稅)(按 2%預(yù)繳)
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般計稅)
2.下月繳納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般計稅)
貸:銀行存款
3.某項目同時繳納印花稅
先計提:
借:稅金及附加(也可以做到明細(xì)某某稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅
應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅
應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅
然后再做支付分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅
應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅
應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅
貸:銀行存款
84784987
2021 01/05 17:56
老師,我是**方的財務(wù)。您剛剛發(fā)給我的,是**方的賬務(wù)處理,還是被**方的賬務(wù)處理?
樸老師
2021 01/05 17:59
兩個都是這樣做分錄的
84784987
2021 01/05 18:02
老師,意思是,**方和被**方做一樣的會計分錄?收入,成本核算是一樣的?那**方不需要支付管理費(fèi)給被**方嗎?稅款是由**方承擔(dān)還是由被**方承擔(dān)?
樸老師
2021 01/05 18:06
管理費(fèi)不是?單獨(dú)支付的,不能單獨(dú)做一個支付管理費(fèi)的分錄呀,不然稅局一看就知道你是**的,**是違法的
84784987
2021 01/05 18:50
老師,稅局應(yīng)該只會檢查被**方的賬吧?因為是被**方納稅申報吧?**方只是做賬給內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)看的是嗎?
樸老師
2021 01/05 18:52
稅局不是所有的企業(yè)都檢查的
**方也要給被**方開票的,**方做收入
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