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老師,我們是建筑企業(yè),收取**方的管理費(fèi)25萬怎么入賬?
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速問速答你好,我們是建筑企業(yè),收取**方的管理費(fèi)25萬
借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2020 12/31 16:30
84784950
2020 12/31 16:34
我們公司是被**企業(yè),收**方的稅點(diǎn)和管理費(fèi),老板沒有讓**方提供成本票,現(xiàn)在開票給甲方,工程款到我們賬戶,我們以什么名義支付給**方!相應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做?這個(gè)工程款是900萬,請(qǐng)老師幫下忙
鄒老師
2020 12/31 16:36
你好,是做**業(yè)務(wù)的外賬,還是內(nèi)賬的處理?
84784950
2020 12/31 16:38
外向處理,這個(gè)900萬怎么支付給**人?以什么名義支付?
鄒老師
2020 12/31 16:39
你好
外賬
開票給甲方
借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
收取**方的管理費(fèi)25萬
借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
可以通過私人賬戶給對(duì)方轉(zhuǎn)回**款項(xiàng)
84784950
2020 12/31 16:43
這個(gè)錢從對(duì)公戶轉(zhuǎn)給老板?然后老板轉(zhuǎn)給**人?那么對(duì)公戶轉(zhuǎn)給老板也不能多轉(zhuǎn)呀,而且怎么做分錄呢?
鄒老師
2020 12/31 16:44
你好,是的(這個(gè)錢從對(duì)公戶轉(zhuǎn)給老板,然后老板轉(zhuǎn)給**人)。
這個(gè)錢從對(duì)公戶轉(zhuǎn)給老板,賬務(wù)處理是
借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款
老板轉(zhuǎn)給**人,站在外賬角度就不需要做分錄的
84784950
2020 12/31 16:46
企業(yè)對(duì)公戶轉(zhuǎn)給老板,其他應(yīng)收以后要還的,怎么辦呢?不還按分紅交個(gè)稅
鄒老師
2020 12/31 16:47
你好,這個(gè)只能私下存入資金,然后給單位還款了?
84784950
2020 12/31 16:49
好的,我剛剛接觸這樣的業(yè)務(wù),謝謝老師這么耐心,老師方面給個(gè)微信嗎?
鄒老師
2020 12/31 16:49
你好,學(xué)堂有規(guī)定不可以提供個(gè)人聯(lián)系方式的,抱歉
84784950
2020 12/31 16:59
好的,謝謝老師這么耐心
鄒老師
2020 12/31 17:01
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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