問題已解決

我想問一下關(guān)于暫估入庫 問題 庫存商品下要加一個(gè)暫估明細(xì)嗎 還是本月銷售什么暫估就入該品種,還有結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候 就按暫估入庫的數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)嗎 我看以前的賬是這樣做的

84785038| 提問時(shí)間:2016 09/29 11:33
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84785038
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
期初庫存無 就是按照實(shí)際銷售收入來暫估的 而且連續(xù)暫估幾個(gè)月才來發(fā)票 發(fā)票進(jìn)來的 還不夠 我現(xiàn)在接手需要調(diào)前期的賬不 還是不管他 我現(xiàn)在按自己的做法做 而且來發(fā)票的時(shí)候 他直接沖銷應(yīng)付賬款-暫估 沒有沖銷庫存暫估 然后做入庫這筆分錄
2016 09/29 11:38
84785038
2016 09/29 11:43
這個(gè)過程我知道 還要調(diào)整相應(yīng)前期暫估的成本以達(dá)到成本準(zhǔn)確
鄒老師
2016 09/29 11:34
你好,庫存商品根據(jù)商品名稱設(shè)置明細(xì) 應(yīng)付賬款下面設(shè)置暫估明細(xì) 結(jié)轉(zhuǎn)成本按實(shí)際銷售的數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)
鄒老師
2016 09/29 11:39
暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目 這個(gè)是暫估的一個(gè)完整處理過程
鄒老師
2016 09/29 11:44
以前的成本就不用調(diào)整了,這樣工作量可能特別大
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