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老師,年底要交印花稅,發(fā)現(xiàn)有一筆款是倉儲費,80多萬,按說要按千分之三繳納,但是一查,沒有合同,只有一個1.5萬的倉儲服務(wù)協(xié)議合同。你說這什么鬼,怎么處理比較好

84784995| 提問時間:2020 12/30 21:09
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funny老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師,稅務(wù)師,初級會計師
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2020 12/30 21:28
84784995
2020 12/30 21:35
老師,晚上不答復(fù)的嗎
funny老師
2020 12/30 21:35
您好:合同金額增加,應(yīng)當(dāng)按80萬計算繳納印花稅
84784995
2020 12/30 21:41
80萬是虛增的費用,但是有票,等于把利潤倒騰到了關(guān)聯(lián)公司,就是這個倉儲公司
funny老師
2020 12/30 21:45
您好:那要根據(jù)發(fā)票金額納稅哦
84784995
2020 12/30 21:49
印花稅不多,所得稅因為虛增成本反而減少,增值稅因為抵扣多了也減少。我想問,明顯有問題,我們會計要怎么做,當(dāng)沒看見,正常該交啥稅交啥稅?
funny老師
2020 12/30 21:52
您好:合同金額也要修改哦,合同金額=發(fā)票金額=入賬金額
84784995
2020 12/30 21:57
合同金額不符,對會計有什么風(fēng)險,公司呢
funny老師
2020 12/30 22:06
您好:會有偷稅風(fēng)險哦
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