問題已解決

我公司是物業(yè)公司,代收代付水電費(fèi), (1)收取時(shí)   借:銀行存款    貸:其他應(yīng)付款——代收水電費(fèi)  ?。?)支付時(shí)   借:其他應(yīng)收款-代收水電費(fèi)    貸:銀行存款 收到供電局發(fā)票: 借其他應(yīng)付款-代收水電費(fèi) 貸其他應(yīng)收款-代收水電費(fèi) 上面我的思路是否正確,另外我們代收代付之間賺取了一些差額,確認(rèn)水電費(fèi)差額為收入的分錄怎么做呢?

84784952| 提問時(shí)間:2020 12/25 10:49
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黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好, 差額會(huì)計(jì)分錄: 借:其他應(yīng)收款-代收水電費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)
2020 12/25 10:52
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