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老師,你好,有些商品還沒有入庫,但是提前給對方開了銷售發(fā)票,這樣的庫存商品咋處理,如何入賬,

84785030| 提問時間:2020 12/25 00:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好實際有購入的嗎
2020 12/25 04:01
84785030
2020 12/25 11:02
實際有啊!只是先沒有入庫,就先給對方開了銷售發(fā)票
郭老師
2020 12/25 11:03
借庫存商品貸應付賬款,暫估一個。
84785030
2020 12/25 11:21
老師,那后面需要附什么附件啊
84785030
2020 12/25 11:22
收到對方專票了,稅款先不用抵扣,那庫存商品咋入賬啊?
84785030
2020 12/25 11:23
發(fā)票聯(lián)如何入賬,抵扣聯(lián)如何入賬,可以分開做賬嗎?發(fā)票聯(lián)這月入賬,抵扣聯(lián)下月入賬,分錄咋做
郭老師
2020 12/25 11:34
入庫單 借庫存商品 待認證 貸應付帳款 抵扣聯(lián)不做賬 啥時候勾選啥時候用抵扣聯(lián)
郭老師
2020 12/25 11:35
借進項 貸待認證 抵扣聯(lián)不做賬
84785030
2020 12/25 11:38
老師,你好,待認證這個科目是設置一個嗎?他的一級科目是啥
郭老師
2020 12/25 12:13
你好,一級科目是應交稅費。
84785030
2020 12/25 12:32
應交稅費_待認證是嗎?
郭老師
2020 12/25 12:33
你好,是的是的是的。
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