問(wèn)題已解決

我們但是事業(yè)單位,由于機(jī)構(gòu)改革,并入另一個(gè)事業(yè)單位,并入單位直接把銀行存款轉(zhuǎn)入了,我現(xiàn)在不知道怎么做賬了。

84785025| 提問(wèn)時(shí)間:2020 12/24 17:11
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以做分錄: 借銀行存款 貸無(wú)償調(diào)撥凈資產(chǎn)
2020 12/24 17:14
84785025
2020 12/24 17:16
使用的時(shí)候怎么做呀!
蔣飛老師
2020 12/24 17:17
使用時(shí)正常做分錄就可以了
84785025
2020 12/24 17:17
借方,業(yè)務(wù)活動(dòng)支出 貸方,銀行存款嗎
蔣飛老師
2020 12/24 17:17
比如 借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸銀行存款
84785025
2020 12/24 17:17
如果是并入方做賬怎么做呀!
84785025
2020 12/24 17:27
我看之前也有人問(wèn)過(guò)類似的問(wèn)題, 借銀行存款,貸累積盈余。
蔣飛老師
2020 12/24 17:33
年末結(jié)轉(zhuǎn),無(wú)償調(diào)撥凈資產(chǎn)就結(jié)轉(zhuǎn)記入累計(jì)盈余了
84785025
2020 12/24 17:33
哦!好的。明白了。
蔣飛老師
2020 12/24 17:35
好的,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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