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代開的交了稅的專票,開錯 稅怎么退

84785045| 提問時間:2020 12/23 16:45
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林夕老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
你好: 拿著發(fā)票原件去紅沖,重開。
2020 12/23 16:46
84785045
2020 12/23 16:47
不需要重開? ?就想退稅或抵稅? 怎么弄
林夕老師
2020 12/23 16:53
你好: 這個也需要去紅沖,紅沖后,一般當(dāng)時不退,在下月納稅申報,可以抵稅。(從稅局退稅都比較繁瑣,還可能牽涉到查賬)
84785045
2020 12/23 16:54
紅沖后,抵稅操作流程是什么
84785045
2020 12/23 17:07
應(yīng)該怎么弄
林夕老師
2020 12/23 17:10
你好: 下月15號之前進行納稅申報,納稅申報時,會填上已交稅款,會自動抵減。
84785045
2020 12/23 17:23
都在當(dāng)月? 需要抵稅怎么弄??
林夕老師
2020 12/23 17:48
你好: 這個沒辦法,要么到稅局說退稅,這個看稅局給你退不退; 另外一個就是在下月申報時,申報本月應(yīng)納稅額時,從應(yīng)納稅額中扣除。 只有這兩種方法。
林夕老師
2020 12/23 17:53
你好: 這個也不是老師這邊控制的,稅局比企業(yè)高一等呢, 只能聽稅局的,這個也是沒辦法,我們都只能接受。 稅局一查,大小都會有問題。然后稅務(wù)納稅通知書就來了。
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