問題已解決

公司是做廣告業(yè)務(wù)的,另外也附帶有銷售酒。前兩天送了別人60000元的酒。這邊想這個做成廣告宣傳費(fèi)可以么?覺得應(yīng)該比做成招待費(fèi)要好些吧?

84784947| 提問時間:2020 12/21 10:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好 可以做宣傳費(fèi)的
2020 12/21 10:22
84784947
2020 12/21 10:31
這個比招待費(fèi)做有什么好處呢?是不是可以稅前扣除?我們500萬的銷售收入。是不是宣傳費(fèi)可以稅前扣除15%(銷售收入的)就是75萬?但是招待費(fèi)就不可以扣除這么多?
84784947
2020 12/21 10:35
還有 我這個可需要搞什么附件讓領(lǐng)導(dǎo)簽字?或者搞什么顯示這個是廣告宣傳費(fèi),還是直接搞個簡單的出庫單就可以了?
郭老師
2020 12/21 10:41
抵扣按照15% 當(dāng)年抵扣不完以后還可以抵扣 你得做視同銷售的
郭老師
2020 12/21 10:42
用出庫單就可以的
84784947
2020 12/21 10:51
做視同銷售的流程是怎么做的老師?需要做無票收入申報(bào)么?
郭老師
2020 12/21 10:58
借銷售費(fèi)用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 需要
84784947
2020 12/21 11:06
這個視同銷售是不是申報(bào)的時候需要填在哪里?
郭老師
2020 12/21 11:13
13%貨物一欄里面的 你們是一般納稅人的
84784947
2020 12/21 11:16
你說的是做無票收入申報(bào)的,在13%貨物一欄未開具發(fā)票欄申報(bào),對吧?我想說的是這種視同銷售在年底企業(yè)所得稅的時候可需要填什么表?
郭老師
2020 12/21 12:17
你好 是的 不需要的 不做收入
84784947
2020 12/21 13:45
不是做無票申報(bào)么?那不就是有收入么?怎么不做收入的?賬務(wù)處理是不是借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 這里賬務(wù)處理不需要做收入也不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,那申報(bào)的時候,所得稅申報(bào)表的收入和財(cái)務(wù)報(bào)表不是對不上了么?
郭老師
2020 12/21 14:03
只申報(bào)增值稅不確認(rèn)收入。
郭老師
2020 12/21 14:03
和財(cái)務(wù)報(bào)表是對不上的。
84784947
2020 12/21 14:07
那對不上怎么搞呢?因?yàn)楝F(xiàn)在會有提示增值稅收入和企業(yè)所得稅財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)字有差額。
郭老師
2020 12/21 14:36
自己寫一個說明 視同銷售所得稅不做收入 但是需要交增值稅 導(dǎo)致不一致
84784947
2020 12/21 14:49
所以這樣說如果視同銷售財(cái)務(wù)報(bào)表的收入和申報(bào)表的收入不一樣也是正常的 ?那所得稅申報(bào)表上面的收入填寫的是申報(bào)增值稅的合計(jì)收入還是和財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表(也就是會計(jì)賬務(wù)處理的收入一樣的呢?)
郭老師
2020 12/21 14:54
是的 看利潤表的營業(yè)收入的
84784947
2020 12/21 15:06
老師我上面問的問題,公司是做廣告業(yè)務(wù)的(主要做路邊的廣告牌業(yè)務(wù)),另外經(jīng)營范圍也附帶有銷售酒的業(yè)務(wù)。前兩天送了老板的朋友6萬元的酒。這邊不想做招待費(fèi),因?yàn)檎写M(fèi)的扣除比例有些低。想把這個做成廣告宣傳費(fèi)可以么?這邊可以的話,后面直接附一個簡單的出庫單的話,那出庫單的抬頭我就不可以寫送人,那寫什么比較好呢?寫廣告宣傳酒還是什么?
郭老師
2020 12/21 15:10
可以 為了宣傳業(yè)務(wù)的 寫宣傳費(fèi)
84784947
2020 12/21 15:14
老師 如果想這個廣告宣傳費(fèi)視同銷售的處理和財(cái)務(wù)報(bào)表保持一致的話。我會計(jì)賬務(wù)處理這樣寫可以么?有的視同銷售的賬務(wù)處理。(無票收入申報(bào)) 借銷售費(fèi)用 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
郭老師
2020 12/21 15:18
你好 可以這么做的
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