問題已解決

老師,我們公司有很多原材料,賬上的庫存和實(shí)際庫存是對不上的,原因是車間里的領(lǐng)料單填的特別亂,造成月底盤點(diǎn),出現(xiàn)很多差異,這個(gè)差異怎么處理?

84784970| 提問時(shí)間:2020 12/20 15:33
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曉楓老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好,先看是盤盈還是盤虧,記在待處理財(cái)產(chǎn)損益,然后像你這種情況的話,再將待處理財(cái)產(chǎn)損益記入管理費(fèi)用
2020 12/20 16:01
84784970
2020 12/20 16:38
老師,是生產(chǎn)上出的問題,不管盤盈盤虧,都沖管理費(fèi)用 嗎?不用計(jì)入成本嗎?
曉楓老師
2020 12/20 18:50
是生產(chǎn)上的問題,那就是管理造成的,如果說是某個(gè)人的原因,要收罰款的話,就記入其他應(yīng)收款
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