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請問老師年末有開了發(fā)票但是未付款的款項,該如果做分錄,下一年支出時又該如何做分錄?是政府會計

84785022| 提問時間:2020 12/15 20:01
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,您企業(yè)是否有應(yīng)付賬款~暫估科目?
2020 12/15 20:13
84785022
2020 12/15 20:14
老師您好,是事業(yè)單位,有應(yīng)付賬款科目
小林老師
2020 12/15 20:15
您好,那是可以分錄,收發(fā)票,貸應(yīng)付賬款~暫估(紅字)貸應(yīng)付賬款。付款,借應(yīng)付賬款貸銀行存款?
84785022
2020 12/15 20:19
我收到發(fā)票時做了借:業(yè)務(wù)活動費,貸:其他應(yīng)付款,付款的時候借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,想知道這種情況付款時預(yù)算會計分錄應(yīng)該怎么做
小林老師
2020 12/15 20:20
您好,您的分錄是正確的。
84785022
2020 12/15 20:21
預(yù)算會計應(yīng)該怎么做呢?我做的是財務(wù)會計的
小林老師
2020 12/15 20:22
您好,不好意思。預(yù)算會計分錄不是很清楚。
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