問(wèn)題已解決

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中的工資支出里有代扣款計(jì)入其他應(yīng)付款科目,其余的款項(xiàng)從銀行存款中支出,但預(yù)算會(huì)計(jì)憑證怎樣做分錄才能平賬?

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/22 10:47
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
預(yù)算會(huì)計(jì)是收付實(shí)現(xiàn)制,他是根據(jù)實(shí)際支付的款項(xiàng)金額 借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存
2019 08/22 11:13
84784952
2019 08/22 11:19
借:100000 貸:100000 對(duì)嗎?不然按實(shí)際銀行存款支付額做分錄,兩個(gè)憑證不平
陳詩(shī)晗老師
2019 08/22 11:21
什么不平。 預(yù)算會(huì)計(jì)本就是收付實(shí)現(xiàn)制,你實(shí)際支付95000 那么就是按這個(gè)計(jì)處預(yù)算會(huì)計(jì)事業(yè)支出
84784952
2019 08/22 11:24
其他應(yīng)付款實(shí)際發(fā)生支付時(shí),預(yù)算會(huì)計(jì)還做憑證嗎?應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄?謝謝
陳詩(shī)晗老師
2019 08/22 11:26
是的,實(shí)際發(fā)生時(shí) 借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~