問(wèn)題已解決
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中的工資支出里有代扣款計(jì)入其他應(yīng)付款科目,其余的款項(xiàng)從銀行存款中支出,但預(yù)算會(huì)計(jì)憑證怎樣做分錄才能平賬?
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速問(wèn)速答預(yù)算會(huì)計(jì)是收付實(shí)現(xiàn)制,他是根據(jù)實(shí)際支付的款項(xiàng)金額
借:事業(yè)支出
貸:資金結(jié)存
2019 08/22 11:13
84784952
2019 08/22 11:19
借:100000
貸:100000
對(duì)嗎?不然按實(shí)際銀行存款支付額做分錄,兩個(gè)憑證不平
陳詩(shī)晗老師
2019 08/22 11:21
什么不平。
預(yù)算會(huì)計(jì)本就是收付實(shí)現(xiàn)制,你實(shí)際支付95000
那么就是按這個(gè)計(jì)處預(yù)算會(huì)計(jì)事業(yè)支出
84784952
2019 08/22 11:24
其他應(yīng)付款實(shí)際發(fā)生支付時(shí),預(yù)算會(huì)計(jì)還做憑證嗎?應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄?謝謝
陳詩(shī)晗老師
2019 08/22 11:26
是的,實(shí)際發(fā)生時(shí)
借:事業(yè)支出
貸:資金結(jié)存
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