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老師,本期有收入,期末應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)賬稅額科目余額大于應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~銷賬稅,需要做會(huì)計(jì)分錄,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額嗎?

84785015| 提問時(shí)間:2020 12/14 10:21
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,是需要的;按銷項(xiàng)稅額金額轉(zhuǎn)出 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 沒有抵完的進(jìn)項(xiàng)留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì);在下期的銷項(xiàng)稅額抵扣;
2020 12/14 10:23
84785015
2020 12/14 14:06
老師,摘要怎么寫?
立紅老師
2020 12/14 14:15
同學(xué)你好,期末結(jié)轉(zhuǎn)本期銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng);
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