問題已解決

老師,我從代賬公司手里剛接手的賬,剛收到一筆銀行賬,工程款。老板說這是以前開過票的款。老板又拿了一堆買材料的發(fā)票,還有付款憑證。 借:銀行存款 貸:應收賬款 借:原材料 貸:銀行存款 我發(fā)現(xiàn)我記賬之后,應收貸款的余額到貸方了,以前的帶賬公司以前下過賬 借:庫存現(xiàn)金 貸:應收賬款 我把代賬公司的賬沖紅,現(xiàn)金成負數(shù),不充紅應收賬款貸方有余額,而且數(shù)字挺大。 要怎么處理,謝謝老師!

84785001| 提問時間:2020 12/13 16:45
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
波德老師
金牌答疑老師
職稱:高級經(jīng)濟師(財政稅收),中級會計師,稅務師
同學你好應收賬款要設(shè)置客戶明細,如果此客戶是貸方余額,就是你們收款比開票的多
2020 12/13 16:46
84785001
2020 12/13 16:50
以前沒有設(shè)過明細 我收的是我**的單位給我打的款,票已經(jīng)開完了。 對賬的時候,說票已經(jīng)開完了,我對不上
84785001
2020 12/13 16:53
以前代賬公司,用現(xiàn)金寫貸方下的應收賬款,我如果,把這重新調(diào)整的話,現(xiàn)金成負數(shù)了
84785001
2020 12/13 16:54
用現(xiàn)金寫借方下的應收賬款
波德老師
2020 12/13 16:54
沒有明細就沒法對賬
84785001
2020 12/13 16:57
那這應收賬款應該怎么充,不能再開票吧,謝謝老師,你在給看一下
波德老師
2020 12/13 16:59
你和前任會計結(jié)合下設(shè)置成明細賬
84785001
2020 12/13 17:18
前任會計說有稅務問題。她全責承擔,其他不管。
波德老師
2020 12/13 18:03
賬上所有的問題她都得管
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~