問題已解決

老師,我想咨詢一下,新政府會計制度的事業(yè)單位,收到往年的社**回然后直接抵扣往年未交的社保,應(yīng)該怎么做分錄呢?

84785021| 提問時間:2020 12/10 16:25
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
借,其他應(yīng)付款 貸,以前年度盈余調(diào)整
2020 12/10 16:52
陳詩晗老師
2020 12/10 16:52
你直接用這個科目進(jìn)行調(diào)整,那么后面你再抵扣的時候再減少其他應(yīng)付款。
84785021
2020 12/10 16:57
對了,老師我還有一個小疑問,就是計提的每個月社保是按照當(dāng)月的計提還是計提下個月的呀
陳詩晗老師
2020 12/10 17:00
當(dāng)月的計提的呀,你這里是。
84785021
2020 12/10 17:11
因?yàn)樯绫6际钱?dāng)月繳費(fèi),所以我是按當(dāng)月繳的單計提的。然后19年的時候有一個職工調(diào)走但是當(dāng)月沒有停她的社保所以多交了一個月,但是19年12月份的時候另外一名職工也沒有交社保,所以拖到了現(xiàn)在直接拿19年多交那個月份的社保抵扣12月份的養(yǎng)老,所以這筆我應(yīng)該怎么入分錄呀? 因?yàn)楝F(xiàn)在期末應(yīng)付職工薪酬我的余額是在借方的 是我多計提了嗎?但是19年的時候那個月的確是多交了社保
陳詩晗老師
2020 12/10 17:35
如果說你應(yīng)付職工薪酬的余額是在借方,那么說明你之前是計提少了,而不是多計提。
84785021
2020 12/10 17:39
應(yīng)該是沒有少計提呀,我那個月是多交了社保計提了的
陳詩晗老師
2020 12/10 17:52
如果說你多交了社保的話,就是你社保計提了沒有。 如果說你社保計提多了,就是繳納少了,他會有貸方余額,但如果說你社保計提少了了,交多了,他會有這方余額。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~