問題已解決

老師我想問您一下 就是去年我把應(yīng)付款錯(cuò)記成管理費(fèi)用了 怎么調(diào)賬呀 謝謝

84784991| 提問時(shí)間:2020 12/09 15:14
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 去年分錄是?
2020 12/09 15:15
84784991
2020 12/09 15:23
借:管理費(fèi)用-房租 貸:銀行存款
84784991
2020 12/09 15:26
年底的時(shí)候以為發(fā)票能收回來 但是今年確認(rèn)發(fā)票收不回來了
立紅老師
2020 12/09 15:27
同學(xué)你好 借,應(yīng)付賬款 貸,以前年度損益調(diào)整 借,以前年度損益調(diào)整 貸,利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) ;
84784991
2020 12/09 15:54
匯算清繳的時(shí)候直接調(diào)減對(duì)吧
立紅老師
2020 12/09 16:02
同學(xué)你好,是這樣的;
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~