問題已解決

老師我想問您一下 就是去年我把應(yīng)付款錯記成管理費用了 怎么調(diào)賬呀 謝謝

84784991| 提問時間:2020 12/09 15:14
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 去年分錄是?
2020 12/09 15:15
84784991
2020 12/09 15:23
借:管理費用-房租 貸:銀行存款
84784991
2020 12/09 15:26
年底的時候以為發(fā)票能收回來 但是今年確認發(fā)票收不回來了
立紅老師
2020 12/09 15:27
同學(xué)你好 借,應(yīng)付賬款 貸,以前年度損益調(diào)整 借,以前年度損益調(diào)整 貸,利潤分配一未分配利潤 ;
84784991
2020 12/09 15:54
匯算清繳的時候直接調(diào)減對吧
立紅老師
2020 12/09 16:02
同學(xué)你好,是這樣的;
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