問題已解決

老師,我們公司賣了還未計提完折舊的車輛怎么做賬?。ㄟ@輛車我們賬上固定資產借方余額為74100,累計折舊貸方余額為70395,賣出去12000)

84784985| 提問時間:2020 12/08 17:00
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韋老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!我把固定資產清理完整分錄發(fā)給你哈 1)借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 若報廢處理固定資產損益為虧損 (2)借:固定資產清理 貸:銀行存款(發(fā)生的清理費用) 應交稅費——應交增值稅-進項稅額轉出(非正常使用情況下報廢的需要進項轉出,正常使用而報廢的不需要進項稅額轉出,比如被盜等情況均轉出,小規(guī)模此科目忽略) 若有收到殘料變價收入: 借:銀行存款 貸:固定資產清理 (3)若處理后為虧損,月末將固定資產清理科目余額結轉入 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產清理 若處理后為收益,則月末將固定資產清理科目余額轉入: 借:固定資產清理 貸: 營業(yè)外收入
2020 12/08 17:02
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