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老師!我們10付了6個月的房租,11月份才收到票,請問一下,10月和11月我該怎么做賬呢

84784947| 提問時間:2020 12/05 17:06
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 借 預付賬款 貸銀行存款 借管理費用等? 貸預付賬款?
2020 12/05 17:08
84784947
2020 12/05 17:10
我沒有啟用預付,放在應付里面呢,可以嘛?我不是應該把這些費用平均分攤到這6個月的嗎,我不知道怎么做分錄分配了
玲老師
2020 12/05 17:11
你好 放在應付里面可以 第二個伊始是分攤 每個月一樣的分錄? 就是金額是一個月的?
84784947
2020 12/05 17:27
第二個月的時候,發(fā)票來了,我需要把他們從應付里面轉(zhuǎn)到哪個科目里面放著呢?借:管理費用-房租 貸:應付賬款—房租 這后面的待攤費用不知道怎么寫分錄呢
玲老師
2020 12/05 17:30
你好 所有攤銷分錄 一樣 借:管理費用-房租 貸:應付賬款—房租
84784947
2020 12/05 22:00
這是每個月都需要做一筆這樣的分錄嘛
玲老師
2020 12/05 22:09
對,每個月都做這個分錄,金額也一樣
84784947
2020 12/05 22:11
那我的發(fā)票是回來以后直接付在當月攤銷的后面嗎?發(fā)票沒有回來的這個月,也可以攤銷嘛
玲老師
2020 12/05 22:12
可以 也可以自己再做一個分攤表
玲老師
2020 12/05 22:14
您好 發(fā)票沒回來也可以攤銷,收到發(fā)票時把沒有發(fā)票那個分錄紅字再按發(fā)票分攤
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