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老師一般人轉(zhuǎn)小規(guī)模后之前留底的稅額怎么處理???申報表上留底的進項稅還會出現(xiàn)嗎?還是小規(guī)模報表就沒有了?賬務(wù)怎么處理???謝謝老師
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速問速答一般納稅人轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人的當(dāng)期有留抵,轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人之后,該如何處理?
轉(zhuǎn)登記納稅人尚未申報抵扣的進項稅額以及轉(zhuǎn)登記日當(dāng)期的期末留抵稅額,計入“應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額“核算。 尚未申報抵扣的進項稅額計入“應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額“時: ?。ㄒ唬┺D(zhuǎn)登記日當(dāng)期已經(jīng)取得的增值稅專用發(fā)票、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、收費公路通行費增值稅電子普通發(fā)票,應(yīng)當(dāng)已經(jīng)通過增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺進行選擇確認(rèn)或認(rèn)證后稽核比對相符;經(jīng)稽核比對異常的,應(yīng)當(dāng)按照現(xiàn)行規(guī)定進行核查處理。已經(jīng)取得的海關(guān)進口增值稅專用繳款書,經(jīng)稽核比對相符的,應(yīng)當(dāng)自行下載《海關(guān)進口增值稅專用繳款書稽核結(jié)果通知書》;經(jīng)稽核比對異常的,應(yīng)當(dāng)按照現(xiàn)行規(guī)定進行核查處理。 ?。ǘ┺D(zhuǎn)登記日當(dāng)期尚未取得的增值稅專用發(fā)票、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、收費公路通行費增值稅電子普通發(fā)票,轉(zhuǎn)登記納稅人在取得上述發(fā)票以后,應(yīng)當(dāng)持稅控設(shè)備,由主管稅務(wù)機關(guān)通過增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(稅務(wù)局端)為其辦理選擇確認(rèn)。尚未取得的海關(guān)進口增值稅專用繳款書,轉(zhuǎn)登記納稅人在取得以后,經(jīng)稽核比對相符的,應(yīng)當(dāng)由主管稅務(wù)機關(guān)通過稽核系統(tǒng)為其下載《海關(guān)進口增值稅專用繳款書稽核結(jié)果通知書》;經(jīng)稽核比對異常的,應(yīng)當(dāng)按照現(xiàn)行規(guī)定進行核查處理。
2020 11/30 20:33
84785032
2020 11/30 21:33
老師看不懂???我的問題是問申報表和賬務(wù)怎么處理?
李芬老師
2020 11/30 22:27
你好,把留底稅額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額,小規(guī)模的數(shù)據(jù)有的啊
84785032
2020 11/30 22:36
賬務(wù)處理?
李芬老師
2020 12/01 09:05
你好,借應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
? ? ? 貸應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額
? ??
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