問題已解決
企業(yè)所得稅匯算清繳多交稅款不退稅,如何調整報表呢,是需要把納稅申報表應納稅所得額調為0 嗎,19年我們虧損200多萬,退稅1300多,是要把虧損200多萬調為0才可以 是這樣嗎
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速問速答不退稅,需要這樣調,你這個截圖主表也可以,應補退稅額/5%+彌補虧損-納稅調整=利潤總額 滿足小型微利企業(yè)應納所得額不超過100萬話,納稅調整 根據(jù)這個倒推出來的去填寫納稅調整表扣除下面其他去納稅調增 或者是特殊納稅調整事項中其他納稅調增
2020 11/30 18:19
84784957
2020 11/30 18:38
老師 你看下我們這個要調多少,調整需要做賬嗎
maize老師
2020 11/30 18:42
彌補虧損表上面有虧損嗎,虧損多少,?
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