問題已解決

老師,前任會計做賬時預提了職工福利費,賬務處理是,借:管理費用一職工福利費5萬元,貸:其他應付款5萬元,老師,現(xiàn)在是不允許計提職工福利費的,那其他應付款貸方余額5萬元,我應該怎樣處理?

84784993| 提問時間:2020 11/28 21:59
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宇飛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,如果不計提那么直接做相反分錄沖銷即可。 借:其他應付款5萬 貸管理費用一職工福利費5萬
2020 11/28 22:01
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