問題已解決

老師我們單位有一輛公車出了交通事故,預(yù)報資產(chǎn)科報廢處理,現(xiàn)發(fā)生拖車1400元,變賣報廢的車輛收入300元,公車折舊全部提完,賬面余額為0,請問老師財務(wù)會計和預(yù)算會計針對此情況如何記賬

84784989| 提問時間:2020 11/26 08:53
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學(xué)。 財務(wù) 會計 借,待處理財產(chǎn)損溢 1700 貸,銀行存款 1700 預(yù)算會計 借,事業(yè)支出 1700 貸,資金結(jié)存 1700
2020 11/26 09:02
84784989
2020 11/26 09:18
老師當(dāng)初支付拖車費1400元是向財政局申請的零余額賬戶的款,而車輛報廢后處置收入的300元存到我們單位的基本戶里面,現(xiàn)在辦公室正在辦理報廢手續(xù)給財政局資產(chǎn)科,這個300元現(xiàn)在不清楚是要教回財政局還是留在我們單位基本戶里面
陳詩晗老師
2020 11/26 09:22
300是你的收益,不好意思,看錯了。前面 你變更 為 1400元 如果這個留你單位,你是計資產(chǎn)清理 費用,如果交財政,你就 放應(yīng)交財政款,通常是要上交的
84784989
2020 11/26 10:03
(1)針對1400元拖車的賬務(wù)處理 財務(wù)會計: 借:待處理財產(chǎn)損益 1400 貸:零余額用款額度 1400 預(yù)算會計: 借:事業(yè)支出 1400 貸:資金結(jié)存 1400 (2)1400元待處置財產(chǎn)損益轉(zhuǎn)入費用 借:資產(chǎn)處置費用 1400 貸:待處置財產(chǎn)損益 1400 (2)針對300元的賬務(wù)處理 財務(wù)會計 借:銀行存款 300 貸:應(yīng)交財政款 300 預(yù)算會計不做賬務(wù)處理
陳詩晗老師
2020 11/26 10:20
完全? 正確的哈,你上面的分錄?
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