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老師,10月份付給別人1200未開票,11月份又付給同一個人1200,對方11月份開了一張2400的發(fā)票,抬頭是B公司,不是A公司,A公司的應該怎么做分錄

84785001| 提問時間:2020 11/26 08:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,10月份付給別人1200未開票,11月份又付給同一個人1200,這兩個都是A公司付的款?
2020 11/26 08:53
84785001
2020 11/26 09:00
會計給我一個現(xiàn)金日記賬表格,上面是這么記的 A公司是小規(guī)模,B公司是一般納稅人,對方給B開了一個專票
鄒老師
2020 11/26 09:02
你好,A公司這樣做分錄 借:其他應收款,貸:銀行存款
84785001
2020 11/26 09:15
是不是還需要出納再做個收到B公司2400的現(xiàn)金或者銀行轉(zhuǎn)賬的
鄒老師
2020 11/26 09:17
你好,A公司在這個過程是代付代收B公司款項?
84785001
2020 11/26 10:12
A公司付款,開發(fā)票開成B公司了
鄒老師
2020 11/26 10:15
你好,這樣 會導致發(fā)票流與資金流不一致 站在a 公司角度,賬務(wù)處理是 借:其他應收款,貸:銀行存款
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