問題已解決
我公司收到其他公司往來款,借:銀行存款,貸:其他應付款 我公司支付給其他公司往來款,借:其他應收款,貸:銀行存款 分錄正確嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學,你好,分錄正確的。
2020 11/25 14:58
84784970
2020 11/25 14:59
我剛問了另外個老師,他說支付的時候是借:其他應付款,貸:銀行存款 答案不一樣,那個老師是正確的嗎?
森林老師
2020 11/25 15:00
同學,你好,你支付給其他公司,這個其他公司是一個公司名稱還是兩個不同的名稱。
84784970
2020 11/25 15:01
我是問實務老師的,老師是要考了證書,才能回答相應級別的問題嗎?
84784970
2020 11/25 15:03
其他公司是看銀行打款情況,幾乎每天都會打款到不同公司
84784970
2020 11/25 15:04
有我公司支付給其他公司的,也有其他公司轉(zhuǎn)來我公司的錢
84784970
2020 11/25 15:04
這個會計分錄要怎么處理呢 ?
森林老師
2020 11/25 15:04
同學,你好,
如果你借一個公司的錢,又打給這個同一名稱的公司,可以是用一個會計科目,也就是上面老師講的。
如果你借一個公司的錢,又打給別的公司,那就是我的做法。
84784970
2020 11/25 15:34
比如A公司在賬上既有其他應收款,又有其他應付款,那年底能否對沖??因為賬上是這么入賬的,收到往來款,借:銀行存款,貸:其他應付款-A公司;支付往來款,借:其他應收款-A公司,貸:銀行存款。導致掛了兩個科目
森林老師
2020 11/25 15:36
同學,你好,你這個應該直接在后面的分錄用其他應付款,已經(jīng)用過一個科目就要盡量延續(xù)
84784970
2020 11/25 15:38
是這樣的,我公司往來金額非常大,幾百萬甚至是千萬的,以前的賬上做賬習慣是我所描述的
森林老師
2020 11/25 15:40
同學,你好,如果是那樣,就是發(fā)現(xiàn)有應收也有應付的,年底對沖一下,就是你上面講的方法
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