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企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤與企業(yè)所得稅彌補虧損表累計金額不一致,涉及到以前年度損益調(diào)整這個科目,明年所得稅匯算清繳需要調(diào)整累計彌補虧損表這個科目嗎?
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速問速答您好
以前年度損益調(diào)整是調(diào)整了什么項目?
2020 11/24 13:28
84785040
2020 11/24 13:30
所得稅匯算清繳的計提金額目,還有之前的資產(chǎn)忘記入賬,入賬后涉及到的折舊費
bamboo老師
2020 11/24 13:31
請問是計提的補繳稅費嗎
84785040
2020 11/24 13:32
是的,所得稅匯算清繳后需要補交的那部分稅款
bamboo老師
2020 11/24 13:33
那不需要調(diào)整累計彌補虧損表這個科目
84785040
2020 11/24 13:34
那調(diào)整之前的費用不是也涉及到這個科目嗎?這個要調(diào)整嗎
bamboo老師
2020 11/24 13:38
請問大概多少費用
84785040
2020 11/24 13:41
幾十萬,因為車子還挺多的
bamboo老師
2020 11/24 13:41
那今年匯算清繳的時候這個金額有沒有調(diào)整
84785040
2020 11/24 13:43
是在匯算清繳后發(fā)生的
bamboo老師
2020 11/24 13:46
那匯算清繳的時候要調(diào)整
84785040
2020 11/24 13:49
把去年的待彌補虧損減去這些金額嗎?
bamboo老師
2020 11/24 13:50
請問去年是虧損還是盈利?
84785040
2020 11/24 14:05
是虧損的狀態(tài)。
bamboo老師
2020 11/24 14:05
去年的待彌補虧損加上虧損的金額
84785040
2020 11/24 14:09
要是盈利就是盈利減虧損嗎
bamboo老師
2020 11/24 14:09
要是盈利就是盈利減虧損 是的
84785040
2020 11/24 14:20
好的,知道了,謝謝。
bamboo老師
2020 11/24 14:23
不客氣哈? 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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