問題已解決
老師,企業(yè)為一般納稅人企業(yè),12月開具稅率為13%的專用發(fā)票含稅金額500000元,貨款已收到并存入銀行,取得稅率13%的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票含稅金額365000元,取得稅率1%的住宿(外地)專用發(fā)票含稅金額5000元,已用現(xiàn)金支付,并在本期認(rèn)證抵扣,取得稅率1%的進(jìn)項(xiàng)普通發(fā)票含稅金額30000元,貨款已通過銀行支付,取得稅率13%的進(jìn)項(xiàng)普通發(fā)票51500元,貨款已通過銀行支付,上期留抵稅款256.33元,本月管理費(fèi)用10800元,求12月應(yīng)繳納的增值稅、附加稅及企業(yè)所得稅,寫出計(jì)算過程及所涉及分錄。
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速問速答同學(xué)你好,我來做一下。
2020 11/22 19:25
84785029
2020 11/22 19:30
謝謝老師,感謝感謝
桂龍老師
2020 11/22 19:31
銷項(xiàng)稅=500000/1.13*0.13=57522.12
進(jìn)項(xiàng)稅=365000/1.13*0.13=41991.15
5000/1.01*0.01=49.5
本月應(yīng)納增值稅=57522.12--41991.15--49.5--256.33=15225.14
附加稅=15225.14*0.12=1827.02
桂龍老師
2020 11/22 19:33
同學(xué)你好,企業(yè)所得稅不確定結(jié)轉(zhuǎn)的成本,暫時(shí)無法計(jì)算哦
桂龍老師
2020 11/22 19:34
取得的13%的兩張票就是這個(gè)月的銷售成本嘛?
84785029
2020 11/22 19:39
老師,你好,是的。
桂龍老師
2020 11/22 19:48
企業(yè)所得稅=500000/1.13--365000/1.13--5000/1.01--30000--51500--10800--1827.02
=(442477.88--323008.85--4950.5--30000--51500--10800--1827.02)*0.25=5097.88
同學(xué)你好你看一下吧
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