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老師我們公司建廠房付給建筑公司的工程款這分錄應(yīng)該怎么做?

84784961| 提問(wèn)時(shí)間:2020 11/16 15:25
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,有取得工程款發(fā)票嗎??
2020 11/16 15:25
84784961
2020 11/16 15:27
沒(méi)有取得發(fā)票,我這應(yīng)該進(jìn)在建工程還是預(yù)付賬款老師?
鄒老師
2020 11/16 15:28
你好,付給建筑公司的工程款,沒(méi)有取得發(fā)票,是通過(guò)預(yù)付賬款科目核算。
84784961
2020 11/16 15:29
那后期我收到發(fā)票工程交付在結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)嗎老師?
鄒老師
2020 11/16 15:31
你好,取得發(fā)票先計(jì)入在建工程科目核算,完工結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)核算?
84784961
2020 11/16 15:33
這樣做分錄??!老師我前面的審圖費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、地質(zhì)勘察費(fèi)都進(jìn)的在建工程,那我以后怎么結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)?
鄒老師
2020 11/16 15:34
你好,發(fā)生相關(guān)支出的時(shí)候 借:在建工程,貸:預(yù)付賬款 完工的時(shí)候 借:固定資產(chǎn),貸:在建工程
84784961
2020 11/16 15:41
那完蛋了我前面都是借在建工程--某某公司某某費(fèi)用 貸銀行存款。老師那這些相關(guān)費(fèi)用收到發(fā)票的時(shí)候我該怎么賬務(wù)處理?
鄒老師
2020 11/16 15:41
你好,你可以把錯(cuò)誤的分錄紅沖,然后做正確的分錄
84784961
2020 11/16 15:43
老師這些相關(guān)費(fèi)用如:設(shè)計(jì)費(fèi)、審圖費(fèi)、地質(zhì)勘察費(fèi)收到發(fā)票的時(shí)候我該怎么賬務(wù)處理?
鄒老師
2020 11/16 15:44
你好 借:在建工程,貸:預(yù)付賬款
84784961
2020 11/16 15:45
明白了謝謝老師!非常感謝!
鄒老師
2020 11/16 15:46
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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