問(wèn)題已解決

老師,上一年度做錯(cuò)了賬想更正,該怎么更正?做相同分錄負(fù)數(shù)嗎

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:2020 11/15 21:48
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 對(duì)的,做負(fù)數(shù)
2020 11/15 21:50
84784989
2020 11/15 22:40
老師,我這么做后,科目匯總表現(xiàn)金這樣對(duì)嗎
小菲老師
2020 11/15 23:06
同學(xué),你好 你現(xiàn)金可以不做負(fù)數(shù)
84784989
2020 11/15 23:12
我當(dāng)時(shí)錄錯(cuò)了,分錄應(yīng)該是借銀行存款,貸其他收入, 我給錄成借銀行存款貸現(xiàn)金了,現(xiàn)在該怎么改?。?/div>
小菲老師
2020 11/15 23:16
同學(xué),你好 借:現(xiàn)金 貸:其他收入
84784989
2020 11/15 23:18
先是 借:現(xiàn)金 貸:其他收入 然后 借銀行存款 貸現(xiàn)金 是這樣嗎
84784989
2020 11/16 00:27
我不是做了同分錄負(fù)數(shù)更正嘛, 借銀行存款 -2000 貸現(xiàn)金-2000 然后現(xiàn)在,借銀行存款2000,貸應(yīng)付款2000 這樣對(duì)嗎?
小菲老師
2020 11/16 06:23
同學(xué),你好 因?yàn)槟阕鲥e(cuò)的那筆分錄,都是關(guān)于錢(qián)的,所以適合直接調(diào)整分錄,就做一筆分錄 借:現(xiàn)金 貸:其他收入
84784989
2020 11/16 07:46
可他是直接存銀行的啊,那我要錄那筆更正的分錄嗎
小菲老師
2020 11/16 08:06
同學(xué),你好 借:現(xiàn)金 貸:其他收入 這一筆就是更正分錄,只做這一筆
84784989
2020 11/16 08:15
不用做紅字沖回了嗎?
小菲老師
2020 11/16 08:25
同學(xué),你好 你這個(gè)不用的,涉及費(fèi)用類(lèi)的需要紅沖
84784989
2020 11/16 08:38
老師,我之前是錄錯(cuò)了 直接借銀存貸現(xiàn)金,導(dǎo)致現(xiàn)金少了2000,現(xiàn)在這樣錄要附什么憑證啊
小菲老師
2020 11/16 08:43
同學(xué),你好 手工做一張一摸一樣的,放在這張憑證后面做原始憑證
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