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我們單位銷售了一套不動產(chǎn),開具了增值稅普通發(fā)票,產(chǎn)生了銷項稅額。這個銷項稅額,能用購進的原材料或者別的進項稅額抵扣嗎

84784971| 提問時間:2020 11/13 14:09
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!是可以抵扣的
2020 11/13 14:09
84784971
2020 11/13 14:11
稅務(wù)局說開具了發(fā)票后其中5%要到稅務(wù)局繳納,那么剩下的4%就能抵扣是吧
耿老師
2020 11/13 14:13
你好,那是預(yù)交的嗎?
84784971
2020 11/13 14:15
對的,5%是預(yù)交的
84784971
2020 11/13 14:18
是只交5%就行了嗎
耿老師
2020 11/13 14:19
你好!是的,如果有其他進項稅可以抵扣的話,可以不用交剩下的。
84784971
2020 11/13 14:28
我們房子是16年11月份買的現(xiàn)在賣,是當(dāng)時買的價格跟現(xiàn)在賣的價格差額的5%,還是按現(xiàn)在賣的總金額的5%預(yù)交
耿老師
2020 11/13 14:29
你好!當(dāng)初進項稅抵扣了嗎?
84784971
2020 11/13 14:31
沒有,我們當(dāng)時是差額征收的,沒有差額所以沒有交稅
耿老師
2020 11/13 14:42
你好!當(dāng)初購買固定資產(chǎn)的時候取得進項稅發(fā)票了嗎,是否抵扣?
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