問題已解決
請問老師,我們事業(yè)單位9月份支付事業(yè)人員工資800000元(財(cái)政授權(quán)支付),支付到了銀行代發(fā)工資專戶。9月份收到一筆退款15000元,是事業(yè)人員的個(gè)人代扣保險(xiǎn),說讓我們把這部分錢自行支到機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn),相當(dāng)于8月份的工資只支了65000元,這個(gè)記賬的時(shí)候該怎么處理呢?怎么做會(huì)計(jì)分錄?
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速問速答財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
借,應(yīng)付職工薪酬80萬
貸,銀行存款65萬
其他應(yīng)付款15萬
預(yù)算會(huì)計(jì)
借,事業(yè)支出65萬
貸,資金結(jié)存65萬
2020 11/11 15:23
84785000
2020 11/11 15:43
老師,8月份支出去的,9月份退回來的,可以做成一筆么 不用8月份做一筆,收到退款相反方向在做一筆?
陳詩晗老師
2020 11/11 16:08
做成兩筆,如果說你是跨月的話,就做成兩筆,在一個(gè)月之間你就一筆處理。
84785000
2020 11/11 16:10
老師,我就是跨月的,做成兩筆會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是什么樣的呢?
陳詩晗老師
2020 11/11 16:24
借,應(yīng)付職工薪酬80萬
貸,銀行存款80萬
借,事業(yè)支出80萬
貸,資金結(jié)存80萬
借,銀行存款15
貸,其他應(yīng)收款15
借,資金結(jié)存15
貸,其他事業(yè)收入15
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