問題已解決
老師我做暫估收入,等下個月開票了,那我我在申報增值稅報表時,是不是在有票那填入開票金額,然后再無票哪里負數(shù)沖回上個月的暫估金額,這樣申報對嗎?
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速問速答你好
對的
是這么做的
2020 11/09 16:23
84784968
2020 11/09 21:23
這個無票欄可以出現(xiàn)負數(shù)嗎?
郭老師
2020 11/09 21:27
可以
申報不了去稅務局申報
84784968
2020 11/10 14:31
老師如果我在當月開發(fā)票因為當月的數(shù)據(jù)不全,我來1-25號的發(fā)票金額,然后下個月開26到30號,1號到25號的累計金額這樣行嗎?每個月都是這么開
郭老師
2020 11/10 14:39
這個月26號開的發(fā)票
1月份申報的嗎
84784968
2020 11/10 14:43
我在11月份開的是11月份1到25號的發(fā)票總金額,我申報交稅是在12月份繳納,我再12月份開11月份剩下的幾天26到30日的金額加上12的1到25號的金額,再2021年1月份申報增值稅時交稅可以嗎這樣
郭老師
2020 11/10 14:44
不可以
按自然月1-31號來的
84784968
2020 11/10 14:46
但是這個當月的30號數(shù)據(jù)要是出不來呢
郭老師
2020 11/10 14:56
你好
稅務局不管你這個的
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