問題已解決

老師我做暫估收入,等下個月開票了,那我我在申報增值稅報表時,是不是在有票那填入開票金額,然后再無票哪里負數(shù)沖回上個月的暫估金額,這樣申報對嗎?

84784968| 提問時間:2020 11/09 16:21
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 對的 是這么做的
2020 11/09 16:23
84784968
2020 11/09 21:23
這個無票欄可以出現(xiàn)負數(shù)嗎?
郭老師
2020 11/09 21:27
可以 申報不了去稅務局申報
84784968
2020 11/10 14:31
老師如果我在當月開發(fā)票因為當月的數(shù)據(jù)不全,我來1-25號的發(fā)票金額,然后下個月開26到30號,1號到25號的累計金額這樣行嗎?每個月都是這么開
郭老師
2020 11/10 14:39
這個月26號開的發(fā)票 1月份申報的嗎
84784968
2020 11/10 14:43
我在11月份開的是11月份1到25號的發(fā)票總金額,我申報交稅是在12月份繳納,我再12月份開11月份剩下的幾天26到30日的金額加上12的1到25號的金額,再2021年1月份申報增值稅時交稅可以嗎這樣
郭老師
2020 11/10 14:44
不可以 按自然月1-31號來的
84784968
2020 11/10 14:46
但是這個當月的30號數(shù)據(jù)要是出不來呢
郭老師
2020 11/10 14:56
你好 稅務局不管你這個的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~