問題已解決

老師我是9月份開票,10月紅沖,增值稅和附加稅稅金已交,我們10月份可以申請退稅,應(yīng)退稅金未退留著待抵扣,怎么做分錄

84784955| 提問時間:2020 11/06 14:43
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銘銘老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
同學(xué)你好! 你可以不用做什么分錄,在申報的時候,你在已繳納稅額里面填寫上已繳納的稅款就可以了。
2020 11/06 14:45
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