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實(shí)務(wù)
問題已解決
我上個(gè)月留抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅。這個(gè)月想抵扣,怎么做會(huì)計(jì)分錄把之前留底的轉(zhuǎn)出來呢?
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速問速答你不需要轉(zhuǎn)出來。應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅本來在月底就需要將進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)轉(zhuǎn)入這個(gè)科目,這個(gè)科目如果借方余額,就表示有留底。到下個(gè)月你又同樣將將進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)轉(zhuǎn)入這個(gè)科目就可以啦,轉(zhuǎn)入后直接看未交增值稅這個(gè)科目的余額就可以啦
2020 11/06 11:05
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