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老師 你好 行政單位先用財政撥款結轉金額預付工程款怎么做財務會計與預算會計分錄。
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速問速答財務會計
借,應付賬款
貸,銀行存款
預算會計
借,行政支出
貸,資金結存
2020 11/04 15:48
84785034
2020 11/04 15:50
那后面財政撥款下來了 有是什么做分錄,剩余的有怎么做分錄。
84785034
2020 11/04 16:00
老師 能否發(fā)一下
陳詩晗老師
2020 11/04 16:03
財政撥款下來的話
財務會計
借,銀行存款
貸,財政撥款收入
預算會計
借,資金結存
貸,財政撥款預算收入
84785034
2020 11/04 16:04
那老師 財政撥款沒下來之前是使用上年度財政撥款墊付的。這個不需要做什么分錄嗎
84785034
2020 11/04 16:05
為什么財務會計是應付賬款
陳詩晗老師
2020 11/04 16:19
這個預算會計他是收付實現(xiàn)制,你直接在支付的時候記錄相關的支出,收到的時候就財政收入就可以了,即便是用的上年度的這個撥款也不用額外做處理的。
84785034
2020 11/04 17:04
那財務會計我還是有點不明白,財務會計借方:應付賬款???
84785034
2020 11/04 17:05
請求老師細講。
陳詩晗老師
2020 11/04 17:08
借,在建工程
貸,應付賬款
借,應付賬款
貸,銀行存款
84785034
2020 11/04 17:09
他是預付的不應該掛預付賬款嗎
陳詩晗老師
2020 11/04 17:23
如果你是工程開始之前,那你的處理是
借,預付賬款
貸,銀行存款
84785034
2020 11/04 17:24
工程師已開始的
陳詩晗老師
2020 11/04 17:29
如果說你工程已經(jīng)開始,那么也就是說你支付的是這個工程成本,這個就是按照我上面給你的分錄處理的喲,如果說你工程開始之前就是按照預付處理。
84785034
2020 11/04 17:39
好的知道了
陳詩晗老師
2020 11/04 17:40
嗯嗯,祝你學習愉快
84785034
2020 11/04 17:41
老師我還有一個其他問題
就是同級給我們的慰問金或者其他經(jīng)費的話財務會計借方:銀行
貸方:非同級財政撥款
成不
陳詩晗老師
2020 11/04 18:06
可以這樣子處理,可以按這里的分錄處理。
84785034
2020 11/04 18:07
好的 謝謝老師
陳詩晗老師
2020 11/04 18:09
不客氣,幫我好評一下,謝謝。
84785034
2020 11/04 18:09
老師 還有一個就是,公益性崗位的社會保險單位部分我們是單位先墊付,然后后面是就業(yè)局撥款的,那這個的話我們要怎么做會計分錄?
84785034
2020 11/04 18:10
上次我掛到那個其他應付款里面單位部分,然后個人部分都放到那個其他應付款里面,然后后面我們檢查的時候說是這個往來賬的,這個核算收入會計科目有問題,讓我整改,那這個怎么整改?
陳詩晗老師
2020 11/04 18:11
如果說你要先墊付的話,你財務會計這邊首先放到其他應付應收款。后面收到這個錢的時候再沖減就可以了。
陳詩晗老師
2020 11/04 18:11
核算收入,這個并不影響呀,你就是先墊付的話,就先確認其他應收款,同時確認收入呀。
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