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老師 你好 行政單位先用財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)金額預付工程款怎么做財務(wù)會計與預算會計分錄。

84785034| 提問時間:2020 11/04 15:27
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
財務(wù)會計 借,應(yīng)付賬款 貸,銀行存款 預算會計 借,行政支出 貸,資金結(jié)存
2020 11/04 15:48
84785034
2020 11/04 15:50
那后面財政撥款下來了 有是什么做分錄,剩余的有怎么做分錄。
84785034
2020 11/04 16:00
老師 能否發(fā)一下
陳詩晗老師
2020 11/04 16:03
財政撥款下來的話 財務(wù)會計 借,銀行存款 貸,財政撥款收入 預算會計 借,資金結(jié)存 貸,財政撥款預算收入
84785034
2020 11/04 16:04
那老師 財政撥款沒下來之前是使用上年度財政撥款墊付的。這個不需要做什么分錄嗎
84785034
2020 11/04 16:05
為什么財務(wù)會計是應(yīng)付賬款
陳詩晗老師
2020 11/04 16:19
這個預算會計他是收付實現(xiàn)制,你直接在支付的時候記錄相關(guān)的支出,收到的時候就財政收入就可以了,即便是用的上年度的這個撥款也不用額外做處理的。
84785034
2020 11/04 17:04
那財務(wù)會計我還是有點不明白,財務(wù)會計借方:應(yīng)付賬款???
84785034
2020 11/04 17:05
請求老師細講。
陳詩晗老師
2020 11/04 17:08
借,在建工程 貸,應(yīng)付賬款 借,應(yīng)付賬款 貸,銀行存款
84785034
2020 11/04 17:09
他是預付的不應(yīng)該掛預付賬款嗎
陳詩晗老師
2020 11/04 17:23
如果你是工程開始之前,那你的處理是 借,預付賬款 貸,銀行存款
84785034
2020 11/04 17:24
工程師已開始的
陳詩晗老師
2020 11/04 17:29
如果說你工程已經(jīng)開始,那么也就是說你支付的是這個工程成本,這個就是按照我上面給你的分錄處理的喲,如果說你工程開始之前就是按照預付處理。
84785034
2020 11/04 17:39
好的知道了
陳詩晗老師
2020 11/04 17:40
嗯嗯,祝你學習愉快
84785034
2020 11/04 17:41
老師我還有一個其他問題 就是同級給我們的慰問金或者其他經(jīng)費的話財務(wù)會計借方:銀行 貸方:非同級財政撥款 成不
陳詩晗老師
2020 11/04 18:06
可以這樣子處理,可以按這里的分錄處理。
84785034
2020 11/04 18:07
好的 謝謝老師
陳詩晗老師
2020 11/04 18:09
不客氣,幫我好評一下,謝謝。
84785034
2020 11/04 18:09
老師 還有一個就是,公益性崗位的社會保險單位部分我們是單位先墊付,然后后面是就業(yè)局撥款的,那這個的話我們要怎么做會計分錄?
84785034
2020 11/04 18:10
上次我掛到那個其他應(yīng)付款里面單位部分,然后個人部分都放到那個其他應(yīng)付款里面,然后后面我們檢查的時候說是這個往來賬的,這個核算收入會計科目有問題,讓我整改,那這個怎么整改?
陳詩晗老師
2020 11/04 18:11
如果說你要先墊付的話,你財務(wù)會計這邊首先放到其他應(yīng)付應(yīng)收款。后面收到這個錢的時候再沖減就可以了。
陳詩晗老師
2020 11/04 18:11
核算收入,這個并不影響呀,你就是先墊付的話,就先確認其他應(yīng)收款,同時確認收入呀。
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