問題已解決
老師 我們是一家建筑公司,有自己的施工團(tuán)隊(duì),但是用的別的公司的資質(zhì),甲方的項(xiàng)目款項(xiàng)是先付給別的公司然后轉(zhuǎn)到我們公司,同時給甲方開具的發(fā)票是別的公司開具的,想問一下項(xiàng)目收入做賬的依據(jù)是什么?如何做賬?
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速問速答你好
你這個是做外賬的嗎
2020 11/04 13:23
84785030
2020 11/04 13:24
內(nèi)賬和外賬分別怎么做賬?
郭老師
2020 11/04 13:27
外賬不做
內(nèi)賬做收入根據(jù)給甲公司開具的發(fā)票的數(shù)據(jù)
84785030
2020 11/04 13:35
外賬不做? ?如果報稅的話不是沒有這筆收入?
郭老師
2020 11/04 13:57
是的
這個錢私下手
84785030
2020 11/04 14:03
如果對公收,然后開具發(fā)票,這個可以做外賬里面嗎?這樣開發(fā)票合理嗎?
郭老師
2020 11/04 14:17
你們開給被**方的
84785030
2020 11/04 14:18
對,這樣合理嗎?
郭老師
2020 11/04 14:26
是的
合理的
簽合同就可以
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