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公司賣車,未提足折舊,進(jìn)項(xiàng)稅額以抵扣,賣車時如何記賬

84785041| 提問時間:2020 11/03 13:20
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊貸固定資產(chǎn) 變賣:借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理余額到資產(chǎn)處置損益
2020 11/03 13:20
84785041
2020 11/03 13:47
賣給收車的,沒有發(fā)票,應(yīng)交增值稅怎么記賬
meizi老師
2020 11/03 13:49
你好? 沒有發(fā)票做無票收入處理。 分錄也是上面做賬??
84785041
2020 11/03 13:52
稅應(yīng)該怎么計算
meizi老師
2020 11/03 13:55
你好? ?稅費(fèi)是按你取得收入價稅分離來計算 。 你是一般納稅人抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅按13%來計算? ? ? ?
84785041
2020 11/03 19:59
是按賣車收入的13%計算嗎
meizi老師
2020 11/03 20:02
你好? ? 是的。 如果你之前抵扣過了。 那么你現(xiàn)在一般納稅人銷售出去就是按13%開票繳納增值稅?
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