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老師固定資產(chǎn)暫估入賬了,發(fā)票到后固定資產(chǎn)模塊系統(tǒng)怎么處理??
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速問速答你好!原來暫估入賬的紅沖掉,然后在固定資產(chǎn)模塊中新增就可以了。
2020 11/02 14:09
84785006
2020 11/02 14:14
固定資產(chǎn)暫估入賬的時候在固定資產(chǎn)模塊中就已經(jīng)增加資產(chǎn)了的老師,固定資產(chǎn)在總賬中做不了這個科目,只能通過系統(tǒng)模塊錄入
蓉兒老師
2020 11/02 14:17
你好!按照發(fā)票金額調(diào)整固定資產(chǎn)入帳價值。(只調(diào)整固定資產(chǎn)原值,已提折舊不調(diào)整)。
84785006
2020 11/02 14:30
老師,意思就是暫估入庫的固定資產(chǎn)發(fā)票到后沖紅做不了,只需要調(diào)整系統(tǒng)模塊中的固定資產(chǎn)原值即可
蓉兒老師
2020 11/02 14:33
你好!是的!因為你的固定資產(chǎn)暫估是在固定資產(chǎn)模塊,后續(xù)發(fā)票來了,你調(diào)整固定資產(chǎn)原值就可以了。
84785006
2020 11/02 14:44
老師固定資產(chǎn)暫估入庫的時候借方固定資產(chǎn),貸方是應(yīng)付賬款還是應(yīng)付暫估???
蓉兒老師
2020 11/02 14:46
你好!正常貸方是應(yīng)付賬款,或者在建工程之類的。
84785006
2020 11/02 14:55
好的老師謝了
蓉兒老師
2020 11/02 15:10
你好!不客氣哦!麻煩給個好評哦!
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