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內部審計部門的職能是什么呢?

84784951| 提问时间:2020 10/31 19:25
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李良新老師
金牌答疑老师
职称:美國金融經濟學博士
 內部審計部職能職責      內部審計部是在總經理領導下,根據總公司內部審計制度和經營管理的要求,負責總公司及下屬公司、全資子公司、控股公司的效益、財務收支的真實、合法性進行獨立審計和監(jiān)督;負責企業(yè)內部控制和風險管理的職能部門,其主要職能職責是:   一、貫徹執(zhí)行有關審計法規(guī),制定或參與研究本公司及下屬公司、全資子公司、控股公司相關的規(guī)章制度。   二、負責對總公司重大經濟決策提供依據和市場分析,為實現經濟目標提供保證和咨詢服務;   三、負責對總公司重要決議事項和主要工作進行督查督辦;對公司及所屬公司內部控制制度的健全、有效及執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;對嚴重違反財經紀律,侵占國家、公司資產,嚴重損失浪費等損害國家、公司利益的行為進行專案審計。 四、根據公司內部審計制度和經營管理的要求,開展內部審計工作;負責對總公司及下屬公司、全資子公司、控股公司財務收支計劃、投資和經費的預算,財務收支的真實、合法性、信貸計劃和經濟合同的執(zhí)行以及經濟效益進行審計監(jiān)督。   五、負責對總公司及下屬公司、全資子公司、控股公司的會計報表進行審計;負責對總公司及所屬公司的承包經營責任進行審計評議;負責對總公司及所屬公司基建工程項目的概(預)算的執(zhí)行、建設成本的真實性和經濟效益進行審計。   六、做好部內職工思想教育和業(yè)務培訓工作,提高職工綜合素質,切實搞好開展文明優(yōu)質和部內安全工作,確保帳目和資金安全。   七、辦理公司領導、上級審計機構交辦的其他審計事項,以及配合上級審計部門對公司及所屬公司進行審計。   八、完成上級和總公司交辦的其它工作。
2020 10/31 19:33
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