問題已解決
老師,小規(guī)模增值稅申報表上有一個退稅款,預繳稅款預繳多了,我發(fā)現(xiàn)銀行流水扣繳的錢跟本身代開專票的稅款不一致,我該怎么給它做賬呀(已經(jīng)把附加稅加上)
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速問速答這個預繳有附加稅,你這個按回單做借應交增值稅,貸銀行,應交稅費-應交城建稅 貸銀行,是有作廢發(fā)票是不是?預繳多掛著就可以,
2020 10/30 11:30
84784952
2020 10/30 11:33
沒有作廢的發(fā)票,是銀行回單上的數(shù)多了,那我銀行多出的數(shù)怎么做呀
84784952
2020 10/30 11:36
借:應交稅費—增值稅
應交稅費—城建稅
應交稅費—增值稅—已交稅金
貸:銀行存款
是這樣的嗎
maize老師
2020 10/30 11:48
小規(guī)模不使用已交稅金三級科目,借應交增值稅,貸銀行,應交稅費-應交城建稅 貸銀行
84784952
2020 10/30 11:51
是直接把多交的錢放進增值稅哪里嗎
maize老師
2020 10/30 12:11
是不是多交增值稅?是掛下面
84784952
2020 10/30 12:18
銀行多交了,比如代開專票的稅額是增值稅:5674.4,附加稅:680.93,銀行發(fā)生數(shù):7422.9,那多出來的怎么辦
maize老師
2020 10/30 12:35
咋多了1000多?都是多交增值稅嗎,之前沒有說開錯作廢過嗎?
84784952
2020 10/30 12:36
沒有,都是多交的,在稅局哪里找了,也沒有作廢的發(fā)票
maize老師
2020 10/30 12:38
你開發(fā)票開多少,完稅證明回單是多少?發(fā)票上面相加那個稅額是多少?
maize老師
2020 10/30 12:39
借應交增值稅,貸銀行,應交稅費-應交城建稅 貸銀行 都掛這個,多交增值稅也是掛這個
84784952
2020 10/30 14:22
老師,那我代開專票已經(jīng)取出來的話,稅款已經(jīng)扣了,我怎么做賬呀,當月取出當月作廢的,我是不是只需要做正確的發(fā)票就可以了嗎
maize老師
2020 10/30 14:24
是只需要做正確分錄,這個交稅是按合計做應交增值稅下面,這個會有借方余額,表示多交稅
84784952
2020 10/30 14:26
哦,那我把銀行多出來的數(shù)放進增值稅,附加稅,借方出現(xiàn)余額的話代表多交稅是嗎
maize老師
2020 10/30 14:34
多交分開對應放就可以,是
84784952
2020 10/30 14:35
老師,那我計提附加稅時需要計提作廢那幾張發(fā)票嗎
maize老師
2020 10/30 14:47
不需要,這個附加稅按實際去計提,這個交的時候按這個多交做,這樣才會體現(xiàn)借方,
84784952
2020 10/30 14:47
好的,謝謝老師,明白了
maize老師
2020 10/30 15:01
好的,我先回復別的學員了
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