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老師好,本月付了款,但下個(gè)月才能開發(fā)票,本月和下月的賬務(wù)處理分別應(yīng)該怎樣做?

84784984| 提問時(shí)間:2020 10/29 12:05
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
一、本月付款時(shí)的分錄是: 借:應(yīng)付賬款(或預(yù)付賬款) 貸:銀行存款 二、下月收到發(fā)票時(shí),分錄是: 借:庫存商品(或原材料、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款(或預(yù)付賬款) 取得專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,取得普通發(fā)票不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,不計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額。
2020 10/29 12:07
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