問(wèn)題已解決

問(wèn)下,別的公司付款到我們公司公賬上,我們開票給對(duì)方了,但是實(shí)際上用現(xiàn)金給回對(duì)方,只收對(duì)方10個(gè)點(diǎn)款,那我要怎么做會(huì)計(jì)分錄?。?如:收到款2000,也開票了,借銀行存款2000,貸其他應(yīng)付款2000? 然后還回給對(duì)方是借其他應(yīng)付款2000,貸現(xiàn)金2000, 再然后是收到稅點(diǎn)是 借營(yíng)業(yè)外收入 200,貸現(xiàn)金200。 這樣可以嗎?

84785005| 提問(wèn)時(shí)間:2020 10/28 12:18
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你是內(nèi)賬嗎,內(nèi)賬可以這樣,外賬不行,外賬需要做收入,這個(gè)回款不能做外賬了
2020 10/28 12:22
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