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你好,請問結(jié)轉(zhuǎn)待認證進項稅額,借,應交稅金_應交增值稅進項稅額 貸,應交稅金_應交增值稅(待認證進項稅額)之后,還要結(jié)轉(zhuǎn)這個分錄嗎?借,應交稅金_應交增值稅進項稅額 貸,應交稅金_應交增值稅銷項稅額,是不是?

84785007| 提問時間:2020 10/22 14:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
需要做 但是分錄不對 進項和銷項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020 10/22 14:58
84785007
2020 10/22 15:00
進項稅額和銷項稅不是相抵扣了嗎?
郭老師
2020 10/22 15:02
是的 不允許這么直接做到
84785007
2020 10/22 15:02
老師,能麻煩您幫我分別列出三種情況下怎么做分錄?1進項稅小于銷項稅額,沒有抵扣完增值稅,2進項稅等于銷項稅,剛剛抵扣完增值稅,3進項稅大于銷項稅額,有200元的稅金留抵。
郭老師
2020 10/22 15:06
1.借銷項 貸轉(zhuǎn)出未交 進項 2.借銷項貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進項 3.借轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項 貸進項 都是三級科目
84785007
2020 10/22 16:00
老師,第一種情況,繳納稅金的時候分錄是借,應交增值稅未交增值稅 貸,銀行存款嗎?
郭老師
2020 10/22 16:04
你好 是的 分局是這個的
84785007
2020 10/22 17:14
老師,比如我這個月認證進項稅500元,抵扣銷項稅300元,還有200元留抵!怎么寫分錄呢?
郭老師
2020 10/22 17:35
借銷項300 轉(zhuǎn)出未交增值稅200 貸進項500
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