問題已解決

老師我單位是財(cái)政撥款的事業(yè)單位,現(xiàn)在我單位收到財(cái)政撥款用于建設(shè)新房子,怎么做會計(jì)分錄,現(xiàn)工程已經(jīng)承包給建筑公司。我單位付建筑公司款項(xiàng)又咋做會計(jì)分錄呢?最后工程完又咋弄呢?謝謝老師‘

84785007| 提問時(shí)間:2020 10/22 10:28
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
借,銀行存款 貸,財(cái)政撥款收入 借,資金結(jié)存 貸,財(cái)政撥款預(yù)算收入 借,在建工程 貸,應(yīng)付賬款,銀行存款等 借,固定資產(chǎn) 貸,在建工程 借,事業(yè)支出 貸,資金結(jié)存
2020 10/22 12:37
84785007
2020 10/23 10:02
你好老師,如果做財(cái)政撥款收入不是要上稅嗎?我們收到款的時(shí)候做的借:銀行存款,貸:應(yīng)付賬款,然后實(shí)際支出的時(shí)候,借:在建工程 ,貸:銀行存款,應(yīng)付賬款就一直沒沖,一直擺在賬上,現(xiàn)在就不曉得該咋調(diào)整
陳詩晗老師
2020 10/23 10:02
不用交稅的,這是不涉稅的。 你這個(gè)應(yīng)該是撥款收入的,你這樣處理,不太合理的,你把之前分錄沖紅,用上面分錄處理
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