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進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額 每個月該怎樣做賬:怎樣做轉(zhuǎn)出

84784989| 提問時間:2020 10/21 17:22
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2020 10/21 17:23
84784989
2020 10/21 17:25
當(dāng)月有預(yù)繳的呢
紫藤老師
2020 10/21 17:28
做在應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交增值稅子目。
84784989
2020 10/21 17:29
完整的分錄麻煩告知一下
紫藤老師
2020 10/21 17:30
借?應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸銀行存款
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