問題已解決
老師 內(nèi)賬中 會計不是轉(zhuǎn)過來一部分錢嗎 平常我們都是先拿報銷憑證然后才付款 我就直接付款當天做借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收 借經(jīng)驗費用-差旅費 貸現(xiàn)金 但是現(xiàn)在這次我預(yù)支給銷售了 然后銷售發(fā)生完業(yè)務(wù)之后才拿來報銷憑證 那我轉(zhuǎn)入的這筆錢就還是按轉(zhuǎn)入日期寫一筆借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款 等有憑證之后我在正常做借 經(jīng)營費用-差旅費 貸現(xiàn)金嗎
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速問速答同學(xué)你好
是的,這樣做就可以的
2020 10/20 17:36
84785036
2020 10/20 17:37
好的 謝謝老師
84785036
2020 10/20 17:38
但是其實我的錢是預(yù)支那天就轉(zhuǎn)出去了 這個沒有影響是嗎
樸老師
2020 10/20 17:44
做預(yù)付就可以的,可以先做預(yù)付
84785036
2020 10/20 17:45
但是我看我們公司沒有用預(yù)付這個科目
樸老師
2020 10/20 17:46
那就用其他應(yīng)收款也可以
84785036
2020 10/20 17:46
就我上面那樣就行是嗎
樸老師
2020 10/20 17:47
也可以,但是最好是先做一個預(yù)付
84785036
2020 10/20 17:58
那我叔先做個預(yù)付 等票據(jù)回來 我抵扣預(yù)付款還是我先把預(yù)付款沖回來 然后正常做
84785036
2020 10/20 17:59
如果不做預(yù)付不想當于我錢轉(zhuǎn)出去了 但是賬還在掛著嗎
樸老師
2020 10/20 18:12
恩,這樣就可以的,按你最后倒數(shù)第二句
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