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老師,我們是裝飾公司,我們先墊付錢買軟裝,然后再把費用報給客戶,后期結賬,這個如何做賬

84784962| 提問時間:2020 10/20 10:12
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好, 買軟裝的時候 借:其他應收款 增值稅 貸:銀行存款 等到報銷的時候 借:銀行存款 貸:其他應收款
2020 10/20 10:15
84784962
2020 10/20 10:19
如果在現實中,比如是個兼職會計,只是拿著發(fā)票做賬,她肯定不知道這個是我們公司先墊付的錢,后期又要收回來,站在會計的角度應該怎么做賬
王超老師
2020 10/20 10:35
你好,那么只能按照發(fā)票做賬。因為這個會計并不是先知,無法得到全部的信息,因此只是拿著發(fā)票做賬
84784962
2020 10/20 10:39
拿著發(fā)票怎么做賬,計入什么科目
王超老師
2020 10/20 10:41
你好 借:原材料等 增值稅 貸:銀行存款等科目
84784962
2020 10/20 10:44
好,請問進項稅額轉出是不是要補交稅款,在申報增值稅的時候,進項稅額轉出這欄有數據怎么處理
王超老師
2020 10/20 10:45
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