問題已解決
徐老師您好!我們是建筑幕墻公司的,這季度的利潤有點(diǎn)高,因?yàn)橛胁糠秩斯べM(fèi)要付給勞務(wù)公司的,還沒收到發(fā)票,我之前是收到發(fā)票后抵扣認(rèn)證后才入的人工費(fèi)成本,現(xiàn)在想暫估一下人工費(fèi)先入第三季度的成本里,現(xiàn)在不知道怎么做分錄,還請老師指導(dǎo)一下,還有暫估的費(fèi)用下個月付出去后收到了發(fā)票又要怎么做賬務(wù)處理呢?謝謝
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速問速答你好,你平時收到發(fā)票是怎么做的分錄呢?
2020 10/20 00:50
84785008
2020 10/20 09:43
付款時分錄,借:應(yīng)付賬款一勞務(wù)公司,貸:銀行存款,收到發(fā)票,借:主營業(yè)務(wù)成本一人工費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款一勞務(wù)公司
徐阿富老師
2020 10/20 09:45
你好,那么先可以暫估計(jì)入成本借主營業(yè)務(wù)成本。貸應(yīng)付帳款-暫估
84785008
2020 10/20 09:52
要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還有下個月付款后收到票這筆暫估的要怎么做賬
徐阿富老師
2020 10/20 10:02
要結(jié)轉(zhuǎn)的,下月收到發(fā)票先沖紅這筆暫估分錄,再按照發(fā)票重新做分錄
徐阿富老師
2020 10/20 10:03
我上午在大學(xué)講課,回復(fù)可能會不及時
84785008
2020 10/20 10:18
好的,老師先忙,有空再回我。還有一個問題要請教,就是19年付出的工費(fèi),收到的專票還沒認(rèn)證抵扣,當(dāng)時就結(jié)轉(zhuǎn)了勞務(wù)成本,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆費(fèi)用在存貨里,而且是負(fù)數(shù),不知道是那里出問題了,要怎么調(diào)整
徐阿富老師
2020 10/20 10:26
你好,存貨里是負(fù)數(shù)余額還是指什么發(fā)生額負(fù)數(shù)?
84785008
2020 10/20 10:32
這筆費(fèi)用的數(shù)據(jù)就是我結(jié)轉(zhuǎn)人工費(fèi)的金額,去年付了19萬的人費(fèi),后來這筆費(fèi)用就結(jié)轉(zhuǎn)了人工費(fèi)成本,不知道為什么會是負(fù)數(shù)
徐阿富老師
2020 10/20 10:35
你好,是不是支出時做到其他科目了,最好查下19年單帳
84785008
2020 10/20 10:40
支出就做的:借應(yīng)付賬款-勞務(wù)公司;貸:銀行存款,月底時就結(jié)轉(zhuǎn)了人工成本:借:主營業(yè)務(wù)成本-人工成本,貸:勞務(wù)成本-人工,這筆費(fèi)用就做了這兩分錄為什么存貨里會有一個-19萬呢,不知道出在那里了
徐阿富老師
2020 10/20 10:45
這里就出現(xiàn)問題了,你做了應(yīng)付賬款,但是沒有計(jì)入借勞務(wù)成本,這里需要暫估,借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估
84785008
2020 10/20 10:48
這筆是收到發(fā)票的了,是專票還沒抵扣認(rèn)證,那是不是暫估后,等認(rèn)證抵扣時再沖回筆費(fèi)用呢,那我這是19年8月做的這筆分錄,在這一季度要怎么調(diào)整這筆負(fù)數(shù)呢
徐阿富老師
2020 10/20 10:49
可以不用暫估直接用發(fā)票做,沒有認(rèn)證的稅額做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里就好
84785008
2020 10/20 10:51
那是不是先讓他放在存貨里不管了,等下個月認(rèn)證抵扣后再直接入賬也行呢,因?yàn)橹暗膶F蔽叶紱]做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅這一筆分錄,抵扣入的賬
徐阿富老師
2020 10/20 10:54
你好,后面再做也是可以的
84785008
2020 10/20 10:55
那這筆負(fù)數(shù)對我的企業(yè)所得稅季度申報(bào)沒影響吧
徐阿富老師
2020 10/20 10:57
你好,季度申報(bào)表沒有關(guān)系的
84785008
2020 10/20 11:00
謝謝徐老師百忙中抽空出來幫我解答
徐阿富老師
2020 10/20 11:36
不客氣,祝你生活愉快,謝謝
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