問(wèn)題已解決

小規(guī)模季報(bào),本季度均為代開(kāi)專票,并且稅率都是1%開(kāi)的,不是3%。增值稅申報(bào)表的16行本期應(yīng)納稅額減征額的數(shù)如果按不含稅銷售額的2%填寫,那么明細(xì)表的本期實(shí)際抵減稅額怎么填寫

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:2020 10/19 14:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)不是期初,這個(gè)填寫是2.3.4列相同等于主表減征額下面
2020 10/19 14:45
84784996
2020 10/19 14:48
不太明白。您告訴我數(shù),或者算法
maize老師
2020 10/19 14:56
519.8填寫減免表減免下面2.3.4列,沒(méi)有期初,你期初咋來(lái)的
84784996
2020 10/19 15:02
明細(xì)表的2列本期發(fā)生額是不是我本季度實(shí)際繳納的增值稅額?4列實(shí)際遞減稅額是不含稅銷售額的2%,對(duì)嗎?
maize老師
2020 10/19 15:10
你說(shuō)減免表?不是,都是實(shí)際抵減=不含稅銷售額的2%
84784996
2020 10/19 15:15
那么我同樣填寫519.8,
maize老師
2020 10/19 15:19
期初不需要填寫,這個(gè),期初沒(méi)有金額
84784996
2020 10/19 15:21
期初是自動(dòng)出來(lái)的,那可能是我之前報(bào)的就有問(wèn)題,現(xiàn)在該怎么處理呢?
maize老師
2020 10/19 15:23
需要去更正之前申報(bào),這個(gè)之前沒(méi)有期末數(shù)
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~