問(wèn)題已解決

老師,我9月開(kāi)具了沖紅去年的發(fā)票,去年是按3%開(kāi)具的,沖紅也是按原發(fā)票沖紅的,但是現(xiàn)在報(bào)增值稅,系統(tǒng)就比我稅盤(pán)的稅額多,這個(gè)要怎么辦呢?(幾年疫情就是按1%來(lái)算的)

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:2020 10/16 15:34
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鐘存老師
金牌答疑老師
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同學(xué)你好 沖銷(xiāo)去年的發(fā)票 應(yīng)該用3%沖銷(xiāo)
2020 10/16 15:37
84784968
2020 10/16 15:42
我是說(shuō)報(bào)稅的時(shí)候有差額怎么辦?是自己調(diào)賬還是說(shuō)可以改報(bào)稅的免稅金額?
鐘存老師
2020 10/16 18:16
你稅盤(pán)按照3%開(kāi)具 沒(méi)有差額吧
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