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請問我已經(jīng)填了增值稅減免稅控盤那張申報附表了,為啥子主表里沒有顯示稅控盤的那440呢?

84785037| 提問時間:2020 10/15 17:10
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個要自己填進去的啊
2020 10/15 17:11
84785037
2020 10/15 17:15
那我是直接在主表里面改金額嗎?
宋生老師
2020 10/15 17:17
你好!是填入本期應(yīng)納稅額減征額
84785037
2020 10/15 17:23
我填入本期應(yīng)納稅額減征額,然后期末留抵稅額是正數(shù),應(yīng)納稅額減征額也是正數(shù)440,但是他的應(yīng)納稅額合計是-440,是這樣嗎?也沒有哪里顯示總的留底稅額
宋生老師
2020 10/15 17:27
你好!你能截圖來看下嗎?
84785037
2020 10/15 17:30
老師,麻煩看下是這樣嗎?
宋生老師
2020 10/15 17:31
你好!你本來有留底了,就不要這個月抵減這個440了。
84785037
2020 10/15 17:32
但是我已經(jīng)做了賬了,就不抵扣就行了嗎?
84785037
2020 10/15 17:34
是等有收入了再抵減嗎?
宋生老師
2020 10/15 19:54
你好!是的,你主表跟附表那里改下。 你不改稅務(wù)局讓你退稅,到時候要改
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